我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付
具体的情况如下:
请问一下,这样做有没有什么问题?因为应付账款是受控的,所以我增加了一个暂估应付。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
对
再请教一下,如果先结算再来生成凭证,是不是就没有那么多暂估的了?
喔。知道了,谢谢
暂估的冲回,然后结算对应生成新的分录
发票结算?发票结算的时候冲暂估应付这个科目还是把相同的分录冲回?
结算的时候
为什么好像当月全部的采购入库单都会生成暂估的凭证
这样做之后,这个应付暂估应该在什么情况下冲?
可以