我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6V6.0SQL2005已打更新补
具体的情况如下:
T6V6.0SQL2005已打更新补丁1、存货核算模块,期末处理,提示"尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期末处理"然后,我就去 【结算成本处理】中,全选,然后暂估。但又出现了问题22、【结算成本处理】----【暂估】12月份的有些单据,提示“采购入库单(201612004661)已经制凭证,本月不能进行暂估处理”这是什么意思呢???是要去把这些单据生成的凭证删除了。然后再进行???
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恩,下次注意下操作顺序,没有生成红蓝回冲单,对数据本身就有影响
要的。要的。我也是这样想的。把这一步反操作了。
如果可以在1月份做结算,可以试下能不能删除结算单,我不是很确定能删除,如果能删除,那就可以了,年结后,在1月份再做结算
好的。谢谢你们。。。只有反操作回去比较保险了。。。谢谢
建议反回去,这种做法是错的,不会生成红蓝发票
试试能不能把结算单删了
可不可以直接在数据库中删除这些记录??
姐姐。。。反操作。。。哪不是凭证哪些都要删除。。。而且单据量太大啦。。。要反操作。。难度好大的。。。
关键现在是12月。不能结账呀。。。可不可以在数据库中把这部份记录删除呢。反正12月年结后,新的一年又不用暂估,这部分业务相当于处理完了的
先反操作,然后入库单与发票结算,再对入库单进行记账就可以了
要么结算后再记账,要么下个月发票和入库单再结算
对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。
对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。
那我现在该咋处理呢。。去反操作???应该是做了采购入库单,然后做了暂估成本处理。然后又做了发票。。对不????现在去取消暂估还是取消发票呢??
以前遇见过,入库单记账后,然后做了发票并做了结算,
正常流程不会有这样的提示,要不就是你本月的业务也做成了暂估业务
不能当月暂估又当月暂估成本处理
你这个入库单是不是12月份入库,12月份做的发票结算的?