用友T6V6.0SQL2005已打更新补用友T6V6....?

发布:admin阅读:44时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:

T6V6.0SQL2005已打更新补

具体的情况如下:

T6V6.0SQL2005已打更新补丁1、存货核算模块,期末处理,提示"尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期末处理"然后,我就去 【结算成本处理】中,全选,然后暂估。但又出现了问题22、【结算成本处理】----【暂估】12月份的有些单据,提示“采购入库单(201612004661)已经制凭证,本月不能进行暂估处理”这是什么意思呢???是要去把这些单据生成的凭证删除了。然后再进行???

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

恩,下次注意下操作顺序,没有生成红蓝回冲单,对数据本身就有影响

要的。要的。我也是这样想的。把这一步反操作了。

如果可以在1月份做结算,可以试下能不能删除结算单,我不是很确定能删除,如果能删除,那就可以了,年结后,在1月份再做结算

好的。谢谢你们。。。只有反操作回去比较保险了。。。谢谢

建议反回去,这种做法是错的,不会生成红蓝发票

试试能不能把结算单删了

可不可以直接在数据库中删除这些记录??

姐姐。。。反操作。。。哪不是凭证哪些都要删除。。。而且单据量太大啦。。。要反操作。。难度好大的。。。

关键现在是12月。不能结账呀。。。可不可以在数据库中把这部份记录删除呢。反正12月年结后,新的一年又不用暂估,这部分业务相当于处理完了的

先反操作,然后入库单与发票结算,再对入库单进行记账就可以了

要么结算后再记账,要么下个月发票和入库单再结算

对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。

对。就是你说的这种情况。先做了记账,然后又做了发票,然后结算了。

那我现在该咋处理呢。。去反操作???应该是做了采购入库单,然后做了暂估成本处理。然后又做了发票。。对不????现在去取消暂估还是取消发票呢??

以前遇见过,入库单记账后,然后做了发票并做了结算,

正常流程不会有这样的提示,要不就是你本月的业务也做成了暂估业务

不能当月暂估又当月暂估成本处理

你这个入库单是不是12月份入库,12月份做的发票结算的?

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