我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好,我想问一下业务,我有一个A客户,今
具体的情况如下:
你好,我想问一下业务,我有一个A客户,今个月做了一笔预收款,然后当月也收到了发票(他们没有销售模块,当发票来了只做其它应收单),其它应收单做完后,我做预收冲应收。到了下个月客户决定开票的单位不是A单位,把上个月的发票作废,让B单位开票,这样我是不是要回上个月冲了那笔其它应收单后,然后最在当月做回B的其它应收单,然后最做A的预收冲B的应收?还有这样不同客户的预收冲应收怎样做?
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540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:不客气。
哦,明白了,非常感谢
540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:你实际业务是这样的,A客户的预收款+B客户的发票做核销;需要对B客户的发票做应收冲应收操作,将B客户的发票转给A客户,然后再对A客户做预收冲应收。
不太明白,能说详细点吗?麻烦了
这种情况要做应收冲应收,然后再做预收冲应收,先把B单位的应收转到A单位,然后再用A单位的预收冲应收。