我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
可以看看操作是否正确吗?这是之前会计留给
具体的情况如下:
可以看看操作是否正确吗?这是之前会计留给我的,同样也是这样做账的,然后收到发票是在总账系统中做张记账凭证
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
相当有责任心呀
太牛了!
这些文档;
参考下学习文库吧,跑跑流程,具体卡在哪里再咨询我们;知识点:采购发票和采购入库单结算;采购暂估;看下文库里面的这引起文档;
对呀,我就想实现您说的那样,进销存的关联使用,但是我不会设置,有完整全面点的流程使用方法吗?
那就是冲的时候金额与之前暂估的时候不对,人为录入错误导致;你这样做账,只能一张一张的对了;
原先会计并没有做您说的这些操作
并没有用模块里的供应商结账,也没有在模块里做采购发票,收到发票是直接在总账里做张冲红的凭证,然后做发票,也就是相当于科目上有数字,实际上进销存模块就做个入库单,出库单,所以收到发票冲红的时候很多都是冲的发票数字,冲的不是暂估数,所以对不上。
供应商结账,要添采购发票,做采购结算,暂估通过采购结算和存货模块的结算成本处理来做;你还是没有描述清楚,具体哪里对不上?
对呀,留了这个就辞职走了,问题是对不上帐呢,供应商要结账,我只能翻发票一张一张对,系统是完全对不上的,很多错堆积起来,出入就一下特别大
进销存模块并没有关联使用,发票是在总账中做的,冲红、查询对账出入很大,只是很单一的用入库出库,我们单位是工业企业,我想很好的关联使用
看着没什么问题,具体有什么疑问吗?