我在使用用友T6企业管理软件的总账T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
我想问下如何反结账
具体的情况如下:
我想问下如何反结账
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
如何操作
你从6月份开始做账,期初就是5月份的了。
您好,如果是总账的反结账,您需要打开月末结账,然后按下ctr+shift+f6
我想问问期初数据录的三月如何可以改成5月的期初数据
如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。反结账的操作:单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。以上两个操作关键是要记住组合键:反记账是“Ctrl+h”反结账是“Ctrl+Shif+F6”
ctrl+shift+F6三个键同时按