我们现在有一张3月份的发票,在我们结算记我们现在有一张...?

发布:admin阅读:74时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

我们现在有一张3月份的发票,在我们结算记

具体的情况如下:

我们现在有一张3月份的发票,在我们结算记账完成后,因为供应商的误操作,造成该票作废。3月份未能正常进项税抵扣。本月供应商重新开回发票,要重新结算,这个要怎么完成系统的流程啊。

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

反结账到3月份,恢复记账,删除结算单。 然后暂估处理到本月,录入4月的发票。并结算处理

用友软件论坛 https://aichanjet.com/yyt6/422257.html

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