我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
请问二月份做的销售发票核销制单了,然后三
具体的情况如下:
请问二月份做的销售发票核销制单了,然后三月份做了红字销售发票,并做了对冲,那红字发票或者红字对冲用不用制单的?会不会影响总账的?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
哦,好的,明白了,谢谢你啊
红票对冲不用制单的,红字发票要制单,如果不制单相当于总账中没冲
是红字发票需要制单还是红字对冲需要制单?还是说两个都要制单?我看系统默认设置是红字对冲不用制单的
需要制单的,如果不制单就相当于应收冲了,总账没冲