我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好,请问一下,存货核算模块做期末处理的
具体的情况如下:
你好,请问一下,存货核算模块做期末处理的时候出现这个情况,是不是因为采购暂估入账的原因?那发票本月回来了,要怎样做?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不用客气
好的,谢谢
您需要把入库单生成的凭证先删除掉,才能做结算成本处理,只能删凭证,没有其他办法,12月前一定要做完结算成本处理。
那现在这种情况呢?要把那张凭证删了才可以么?但是我已经做到最后了,除了删除还有其他的办法么?
点击存货核算-业务核算-结算成本处理,把这里面的记录全选后,点击暂估