我在使用用友T6企业管理软件的T6委外管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好!委外模块资料如下:委外订单:
具体的情况如下:
你好!委外模块资料如下:委外订单: 500K委外发料: 400K委外产成品入库: 150K委外产成品已入库,收到委外发票,但未付款:100K委外产成品已入库,未收到委外发票,未付款:50K在准备期初数据的时候,各种期初数据如何计算:期初委外订单:总的500K,还是扣除已入库的委外产成品500K-150K=350K?期初委外材料出库单:是总的委外发料400K,还是扣除已入库的委外产成品400K-150K=250K?期初委外产品入库单:是总的委外产成品入库150K,还是只算未收到委外发票50K?应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K吗?谢谢!
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,针对形态转换单需要走中间科目,转换之差是损耗还是加入的费用
你好!我们有形态转换业务,比如A存货转换成B存货,转化后单价、金额不变。如果从这个业务看,其分录为:借:库存商品-B商品 贷:库存商品-A商品但是,在对由形态转换单生成的其他入库单和其他出库单制单时,会计科目无法选择,如其他入库单制单时,分录如下:借:库存商品-B商品 贷:??科目其他出库单制单时,分录如下:借:??科目 贷:库存商品-A商品需要设置一个过渡科目吗?谢谢!
你好!我们有形态转换业务,比如A存货转换成B存货,转化后单价、金额不变。如果从这个业务看,其分录为:借:库存商品-B商品 贷:库存商品-A商品但是,在对由形态转换单生成的其他入库单和其他出库单制单时,会计科目无法选择,如其他入库单制单时,分录如下:借:库存商品-B商品 贷:??科目其他出库单制单时,分录如下:借:??科目 贷:库存商品-A商品需要设置一个过渡科目吗?谢谢!
你好!我们有形态转换业务,比如A存货转换成B存货,转化后单价、金额不变。如果从这个业务看,其分录为:借:库存商品-B商品 贷:库存商品-A商品但是,在对由形态转换单生成的其他入库单和其他出库单制单时,会计科目无法选择,如其他入库单制单时,分录如下:借:库存商品-B商品 贷:??科目其他出库单制单时,分录如下:借:??科目 贷:库存商品-A商品需要设置一个过渡科目吗?谢谢!
您好,这个没有做细致的测试,已经开票部分肯定是不考虑的了,委外订单就刨掉开票部分。具体您可以测试下,主要是关于成本的核算,及订单是否完工。
你好,谢谢!期初委外产成品入库单只针对已入库没开票的,这一点我理解。但是,期初委外订单和期初委外材料出库单,你们不同的工程师的回复是不一样的。另一个工程师的回复是:期初委外订单和期初委外材料出库单分别是350K和250K,还说没有委外发票的也是要做委外结算报表取材料费的,所以材料费应该是减去已经入库的。似乎二位工程师的回复,差异在已入库没收到委外发票的50K。这已入库没收到委外发票的50K,到底是否计入期初委外订单和期初委外材料出库单?理由是什么?谢谢!
你好,谢谢!期初委外产成品入库单只针对已入库没开票的,这一点我理解。但是,期初委外订单和期初委外材料出库单,你们不同的工程师的回复是不一样的。另一个工程师的回复是:期初委外订单和期初委外材料出库单分别是350K和250K,还说没有委外发票的也是要做委外结算报表取材料费的,所以材料费应该是减去已经入库的。似乎二位工程师的回复,差异在已入库没收到委外发票的50K。这已入库没收到委外发票的50K,到底是否计入期初委外订单和期初委外材料出库单?理由是什么?谢谢!
因为您的100个是已经完结了的,不需要录入期初委外产成品入库,期初委外产成品入库只针对没有开票的
您好,委外订单的数量是500-100=400,其中100个的委外已经完结了。期初委外发料为400,期初委外产成品为50
你好,在系统帮助中,“委外订单期初”是指系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。委外订单期初数量为什么不是500K-已入库的委外产成品数量150K=350?同理,在系统帮助中,“委外材料期初”是指系统启用前已发出材料但尚未收回相应加工件的材料,委外材料期初为什么不是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K呢?谢谢!
你好,在系统帮助中,“委外订单期初”是指系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。委外订单期初数量为什么不是500K-已入库的委外产成品数量150K=350?同理,在系统帮助中,“委外材料期初”是指系统启用前已发出材料但尚未收回相应加工件的材料,委外材料期初为什么不是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K呢?谢谢!
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期初订单数量为400,期初材料领用300,期初入库50。已经收到发票但未付款的在应付里录入期初应付
您好,期初录入的数据需要减去已经开票的数据