我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好!在应付款管理模块中做汇兑损益时,差
具体的情况如下:
你好!在应付款管理模块中做汇兑损益时,差额不等于调整后余额-本币余额,使得在总账中做汇兑损益生成时,外币核算的应付账款再次出现汇兑损益。请问,该如何解决?谢谢!
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
在总账中使用应付账款制成的凭证,不会传递到应付款管理模块,这种情况下总账模块和应付款管理模块是会对账不平,但是对账不平不影响结账。
谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?
总账不会传递到应付的,对账不平不影响结账。
谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?
谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?
谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?
这种情况是选项需要勾选允许使用应付受控科目的
谢谢!我们的应付账款科目的受控系统是应付款管理模块,总账中不使用应付账款科目,也不允许使用应付账款科目,总账中结转汇兑损益时,外币核算的应付账款导致的汇兑损益是无法制单的。
这个是正常现象,先在应付款管理做,做完再在总账中做。因为应付模块按照单据做,会处理一些外币为零而本币不为零的单据,此金额会导致差额不等于调整后余额-本币余额,且总账中若直接使用应付账款外币科目也会导致不等,所以最后再总账中还需要结转一次汇兑损益。