我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
销售管理的费用如何做处理
具体的情况如下:
请教 老师:T3销售管理,总共给客户开票了40万,已收款项38元,2万对方视为延期费用拒付,但是商口总共发了40万的货出去了,现在这个2万元确定收不回来了,我要怎么做这笔费用呢?我现在需要把这2万元核销掉,可是不懂怎么处理?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不用客气
老师,我重新看了一遍你说的,明白怎么做了,我刚才想错了,呵呵,谢谢啊,打扰你了,非常感谢
这和我说的方法并不冲突啊,你的问题纠结在哪里了
只是对方因为我们发货的时间最后拒付了2万元,
因为我开票是开了40万的票啊,而且实际发货也是发了40万的货
你不是说客户拒付了嘛?那这两万从哪里来的。又为什么核销它
那如果我6月份已经做了这2万元的核销了,,我现在要把费用做到9月里,这个费用要怎么做呢?
销售40万,收款38万,在收款单和发票核销的时候,在核销的界面,表体里,录入2W的现金折扣。然后核销,然后做凭证,把这2W做到销售费用里
老师,能说的更明白一点吗,还是不太明白,不好意思?
你可以在核销的时候,做现金折扣,然后做凭证的时候,走费用科目就可以了