我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
t6 存货核算系统中结算成本处理顺序
具体的情况如下:
请问,月底是否应该是先进行结算成本处理,再单据记账,若是先结算成本处理后记账是否有影响?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
建议先做结算成本处理,然后对单据记账!若先对入库单记账,后结算成本处理,不会有什么影响,但先记出库,后结算成本处理,就有影响,结算成本处理会生成调整单
😀
谢谢
月底存货核算模块的处理顺序是不是前期有暂估本期结算的,应先结算成本处理,在进行入库单的记账?要是先记账后进行结算成本处理有没有影响?
要先记账后期末处理,若先期末处理,就不能记账