我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
老师你好 这个提示怎么解决
具体的情况如下:
老师你好 这个提示怎么解决
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
可以亲
那12月的采购入库跨年生成发票可以吧
没有开发票会结转到新的年度
按暂估的话 那12月的发票 跨年的到1月 能做吗
发票与入库单在同一个月就不这样处理
我们之前都是 先记账 在发票结算 12月不生成发票是不是就存在这个问题
是的亲,先结算在对入库单记账
我是先入库单记账 在生成的票
你的意思先发票结算 在 入库记账
同一个月,入库先记账那也是暂估业务,按一般业务处理即可
在入库与发票先结算 是什么意思
那亲先把凭证删了,恢复记账,取消结算,在入库与发票先结算,再对入库单记账就不属于暂估业务了
发票 和入库大都生成了凭证了
是的
亲是12月的入库单,12月份做的发票么?
暂估处理的时候提示的
亲这个是具体操作什么时候的报错?