我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,
具体的情况如下:
对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,采购发票已在应付模块制单了。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,首先在存货核算的选项内勾选按发票核算,其次,做我们单据记账的时候,发票要进行记账,那样的话再生产凭证的时候就是根据发票来的,最后一定要记账,应付不能根据发票账单。
能具体讲解下,T6 采购发票和入库单合并制单的操作流程吗
不可以这样合并,只能在存货核算内勾选根据发票来进行核算,这样的话就是产生一张凭证。
发票是借物资采购,贷应付账款,入库单是:借原材料,贷物资采购
发票制单科目是借原材料,待应付账款,采购入库单也是借原材料,待应付账款,不是重复了吗?
亲,在存货核算模块做正常单据记账后再制单。