我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
如果应收款弄错了,怎么样做冲回呢是上一
具体的情况如下:
如果应收款弄错了,怎么样做冲回呢是上一个月的
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
没有了,制单就行了。
核销完还需要什么处理吗?
核销完还需要什么处理吗?
如果是收款单的话做正向的其他应收单,然后核销掉。
你好 如果是收款单的话 怎么做???
不客气。
好的谢谢
好的谢谢
手工对冲,选好客户之后点确定,会弹出所有的发票,应收单,红票单据;然后输入冲抵金额确定就行了。
你好 那个红票对冲怎么做?
是的。
在本月做就可以了吗?
可以做个负向的其他应收单,然后做红票对冲操作。