我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
期初暂估,还有很多没来票都是暂估入库的,
具体的情况如下:
期初暂估,还有很多没来票都是暂估入库的,来票之后金额差距比较大。这个情景应该怎么处理。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
票来了就录入发票啊 然后做采购结算发票后续去做审核确认应付,然后再做付款核销等一系列操作
暂估的那个票怎么处理?
参考楼上老师回复
暂估处理1、来发票后录入发票,审核2、发票与入库单进行采购结算3、核算模块做结算成本处理