我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
客户使用模块有销售和应收等,由于行业性质
具体的情况如下:
客户使用模块有销售和应收等,由于行业性质原因,客户想在软件上发货即开票形成虚拟应收账款,交纳税费想以收款为依据。(因为他们现在正常的流程在金税系统上开票即收款),前面软件上的虚拟发票不做为交税依据,请问这种情况有什么办法能够解决?一是要发货即生成销售发票,体现应收款,二是应收款不做交税依据,交税以收款为依据!!
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你的意思是用中转科目,然后收款的时候再形成交税,那主营业务收入这个科目,又用那个科目来代替呢?
你发货单生成发票之后在应收款管理审核下就形成应收账款,应收账款生成凭证的时候是带税的,需要你在应收管理中设置存货对方科目
做完发票生成应收,凭证为:借:应收账款 ;借应交税金,贷:主营业务收入,这个就体现要交税了啊这个税就一直挂着不交,税务上也说不过去啊!想问的是怎么能形成应收账款的同时,税务体现也能说得过去
直接在销售管理做完发货单就生成发票即可,交税和收款没有联系。