您好,6月份做的入库,然后到的发票,点暂您好,6月份做...?

发布:admin阅读:99时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的存货核算T6模块中碰到了一个奇怪的问题:

您好,6月份做的入库,然后到的发票,点暂

具体的情况如下:

您好,6月份做的入库,然后到的发票,点暂估结算表提示这个?如何处理?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

科目设置可以参考901 演示账套,在应付款管理 --设置--初始设置处设置科目。可以参考学堂视频初始设置:http://service.chanjet.com/hall/type?id=537f1f17f8b169651a962a4c&level=2

当月到货并且来了发票就需要当月入库并且根据入库单生成发票,如果当月结算了需要在应付模块进行付款结算,并生成凭证到总账。

您好,麻烦具体告下操作流程,从入库到发票,然后到应付模块,在到生成凭证等,谢谢!凭证科目如何对应?

当月做的入库单并且当月来的发票,直接在当月生成发票就可以了。

你好,当月做入库单,单月回来发票这个怎么做了?

根据提示 这张入库单已经生成凭证,请删除这张入库单生成的凭证之后再来处理即可。

用友软件论坛 https://aichanjet.com/yyt6/441664.html

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