我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
您好,购买了一固定资产,还没给供应商钱,
具体的情况如下:
您好,购买了一固定资产,还没给供应商钱,但是给开了发票,那么此张凭证该如何来做呢?(T6全模块都有)
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
可以,在批量制单中,把里面的记录删掉。
我可以固定资产不生成凭证,然后在应付模块做其他应付单嘛
使用中间科目进行过度呗。记忆中T6的固定资产貌似没有采购流程吧。
那你购买U8,U8支持你说的!
[55cd9f203ef640d97c6e48ba,畅捷服务李笑旺] 这样做和应付模块能对得上吗? 发票就没体现出来呢
看的懂就可以
打错了,应付
固定资产卡片增加,然后做完本月计提折旧之后在批量制单里面可以对该张卡片制单,生产借:固定资产贷:应付账款-xxx供应商会计分录
和现金购买的一样操作,就是把现金换成 应收账款。(其他的操作都是一样的)
付款单录入
固定资产新增卡片,然后计提折旧后,制单啊!
在固定资产模块怎么挂账?我知道凭证是这么做的,关键是在哪操作的问题
借:固定资产贷:应付账款-xxx供应商挂账啊