求助! 用友T6 月末暂估材料入库的操作步骤求助! 用...?

发布:admin阅读:167时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:

求助! T6 月末暂估材料入库的操作步骤

具体的情况如下:

求助! T6 月末暂估材料入库的操作步骤。

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

电话号码给我,我打给您

方便电话给我吗,我电话您沟通可能会更好点

有的

有应付模块吗

我是先正常单据记帐,然后在“财务核算”里点“生成凭证”,然后“选择'\",出来就没能税金,是不是在哪里设置下?

那如何操作就能生成进项税的预估呢?

如果您是用入库单做暂估凭证,那么您的发票是要制单做应付账款的,发票的金额是考虑税费的,您可以在进去进项税,

暂估材料入库是不是只做不含税价?那如果已经支付了供应商货款比如100元,实际材料款85.47元,税款是14.53元,因为发票未到,入库单的材料款是85.47元,生成凭证后材料入库和暂估应付款都是85.47元,和预付款有14.53元的差额,如何处理?

正常单据记账时候,您记账的单据就能生成凭证了 ,如果是已经入库,未做结算,您要看是不是发票已经来了,如果有发票了 ,您就直接做期末成本处理就可以了

我是要做暂估应付款的凭证,是不是先要做正常单据记帐,然后在“财务核算”里点生成凭证,就能生产暂估材料的应付凭证了?我现在能看到已入库未做发票结算的材料,就是不知道在怎样生成凭证,是不是我没有做“正常单据记帐'?

首先正常单据记账,然后您要做期末成本处理,然后期末处理,然后就可以结账了

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