我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
应收转应付时做错,已生成凭证,最便捷的办
具体的情况如下:
应收转应付时做错,已生成凭证,最便捷的办法是什么??请步骤 ,(是改借还是冲红重做)
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
可以 反结账到三月 录入发票
我就是要改在3月,软件能做吗?请步骤
3月的发票 您4月填制 这个和软件就没什么关联了 看你们会计业务有什么要求了 。程序就当你发票是4月到的
问题又回来了,那我发票生到了4月,该如何处理
发票是3月制单吗 3月制单就是属于3月
是3月已经收到发票了,确认应付,
正常业务啊 3月的业务 没发票 应收也是暂估应收 4月发票票到了 才是应收
是3月份的入库,发票生在了4月,造成3月份的应付款少了
问题1 删除凭证 业务也可以删除 重做就可以 问题二 这个没理解 4月份生成发票的单据应该是3月份的
另外查应付款时发现异常,核查发现4月份生成发票的单据应该是3月份的,这样该怎么处理呀?
那应收转应付时单据不用管了?会不会还在
删除已生成凭证即可