我在使用用友T6企业管理软件的T6委外管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
你好!委外模块资料如下:委外订单:
具体的情况如下:
你好!委外模块资料如下:委外订单: 500K委外发料: 400K委外产成品入库: 150K委外产成品已入库,收到委外发票,但未付款:100K委外产成品已入库,未收到委外发票,未付款:50K在准备期初数据的时候,各种期初数据如何计算:期初委外订单:总的500K,还是扣除已入库的委外产成品500K-150K=350K?期初委外材料出库单:是总的委外发料400K,还是扣除已入库的委外产成品400K-150K=250K?期初委外产成品入库单:是总的委外产成品入库150K,还是只算未收到委外发票50K?应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K吗?你们回复说“期初录入的数据需要减去已经开票的数据”,“期初订单数量为400,期初材料领用300,期初入库50。已经收到发票但未付款的在应付里录入期初应付”
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
还需发料是100,不是150,还需发票不是要等于400K-250K(不是这么算的)
谢谢!按你所说,委外材料期初为400K-已经入库的150K=250K,委外订单期初是400K,还需发料=400K-250K=150K,而根据上面的总订单500K,已发料400K,还需发料=500K-400K=100K?是不是矛盾啊?谢谢!
委外材料期初就是已经领料了但是材料成本还没有分配的,不是根据订单期初取去算的
谢谢!如果按你说的,委外材料期初为400K-已经入库的150K=250K。但是,根据上面的总订单500K,已发料400K,还需发料=500K-400K=100K,委外订单期初400K,则委外材料期初应=委外订单期初400K-还需发料100K=300K?是吗?谢谢!
委外材料期初你可以这么想,就是材料费还没有分摊进委外产成品入库单的,入库单已经做了没有委外发票的也是要做委外结算报表取材料费的,所以材料费应该是减去已经入库的
那委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件且收到委外发票的材料100K=300K?对吗?
对,期初委外订单是录入400,我上面忘记考虑开票的数量50了,必须录入400,要不然委外产成品入库数量就不对了
:谢谢!你们的一个老师回复说“期初录入的数据需要减去已经开票的数据”,“期初订单数量为400K,期初材料领用300K,期初入库50K“,和你此处的回复是不一样的。而且,如果按你说的,期初委外订单:就是500K-已入库的委外产成品数量150K=350委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K期初委外产成品入库单:是只算未收到委外发票50K应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K计算出来的委外产成品还需入库=期初委外订单350K-期初委外产成品入库单50K=300K,实际上,委外产成品还需入库=总订单500K-已入库150K=350K。不知道你和另一个老师说的,哪一个是正确的?谢谢!
:谢谢!你们的一个老师回复说“期初录入的数据需要减去已经开票的数据”,“期初订单数量为400K,期初材料领用300K,期初入库50K“,和你此处的回复是不一样的。而且,如果按你说的,期初委外订单:就是500K-已入库的委外产成品数量150K=350委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K期初委外产成品入库单:是只算未收到委外发票50K应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K计算出来的委外产成品还需入库=期初委外订单350K-期初委外产成品入库单50K=300K,实际上,委外产成品还需入库=总订单500K-已入库150K=350K。不知道你和另一个老师说的,哪一个是正确的?谢谢!
谢谢!你们的一个老师回复说“期初录入的数据需要减去已经开票的数据”,“期初订单数量为400K,期初材料领用300K,期初入库50K“,和你此处的回复是不一样的。而且,如果按你说的,期初委外订单:就是500K-已入库的委外产成品数量150K=350委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K期初委外产成品入库单:是只算未收到委外发票50K应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K计算出来的委外产成品还需入库=期初委外订单350K-期初委外产成品入库单50K=300K,实际上,委外产成品还需入库=总订单500K-已入库150K=350K。不知道你和另一个老师说的,哪一个是正确的?谢谢!
而且,如果按你说的,期初委外订单:就是500K-已入库的委外产成品数量150K=350委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K期初委外产成品入库单:是只算未收到委外发票50K应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K计算出来的委外产成品还需入库=期初委外订单350K-期初委外产成品入库单50K=300K,实际上,委外产成品还需入库=总订单500K-已入库150K=350K。不知道你和另一个老师说的,哪一个是正确的?谢谢!
谢谢!你们的一个老师回复说“期初录入的数据需要减去已经开票的数据”,“期初订单数量为400K,期初材料领用300K,期初入库50K“,和你此处的回复是不一样的。
期初委外订单:就是500K-已入库的委外产成品数量150K=350委外材料期初:就是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K期初委外产成品入库单:是只算未收到委外发票50K应付期初余额:是收到委外发票未付款的100K
在系统帮助中,“委外订单期初”是指系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。委外订单期初数量为什么不是500K-已入库的委外产成品数量150K=350?同理,在系统帮助中,“委外材料期初”是指系统启用前已发出材料但尚未收回相应加工件的材料,委外材料期初为什么不是已发出的材料400K-已收回相应加工件的材料150K=250K呢?谢谢!