我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
890,采购管理。客户上个月的一张运费发票做错了,本月要冲回,客户询问怎么操作。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
未做结算,告知客户手工做红字运费发票冲回即可,客户明白。s
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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