我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
结算成本处理在什么时点操作!如果当月有个入库单记账后又和发票做的结算那么系统是否认为是暂估?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,结算成本处理操作一般要在期末处理之前操作就可以;只要本月存在单据是先记账后结算的都需要做结算成本处理。当月的采购入库单先记账后结算,系统是任务采购入库单是暂估记账的;当月在采购入库单生成凭证之前做结算成本处理,这样采购入库单就是报销的,直接生成报销凭证。
就是说到月底先做结算成本处理!然后在统一记账?
您好结算成本成本处理和单据记账没有先后关系;只要在期末处理之前操作好就可以。