我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象:
应付票据 承兑汇票 供应商退还给我们公司,软件怎么操作,凭证分录是什么。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,在应付模块对票据做转出处理,系统会自动生成应付单,生成凭证是 借:应付票据 贷:应付账款。
是票据业务生成凭证,还是应付单生成凭证。
您好,是对票据处理业务生产凭证。
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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