我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
我们是用友U8 13.0版本的,7月初上线的,6月底的数据做为期初数据,现在我们要修改期初数据中的本年利润,是不是要把7到12月的总账都反结账,然后再把总账反记账,反审核是吧?期初数据改完还要做什么吗?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!是的,需要反结账反记账7月份修改期初余额后再记账并结账,就可以。
好的,谢谢
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