我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
销售订单上是A客户 实际是确认B客户的收入 这个怎么处理 可以类似采购代垫单位那样嘛请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好 您可以对A客户设置开票单位为B,在客户档案设置,然后在参照A发货单做发票的时候,在参照节目将开票单位改成B单位即可。
好的
恩咩 尝试操作一下呢。
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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