我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
先做一笔预收款,然后将这笔预收款红冲(做的都是收款单),没有做销货单,那么这两笔预收款如何核销
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
先做一笔预收款,然后将这笔预收款红冲(做的都是收款单),没有做销货单,那么这两笔预收款如何核销
不用谢
好的,谢谢
您好,请问您的意思是预收款退回吗?一般按照以下方案
1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单,业务类型为【预收款】,结算金额为退回的金额,但需录入负数红字; 2.将红蓝预收款单进行冲销,依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】,业务类型选择【预收冲预收】,点击【选单】将两张红字预收单与蓝字预收单选至表体明细中,在表头【冲销金额合计】中录0,点击【分摊】,最后点击【保存】即可。ps:普及版没有往来冲销功能,可以直接搜索【普及版如何做预收退回】。