我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
请问老师,上个月的销售发票如果金额错误,那下个月怎么处理呢?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,你可以做红字的退补的销售发票,再做蓝字正确的退补销售发票,退补标志在单据格式设置中表体栏目显示出来;
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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